Как заполняется книга продаж при экспорте услуг, оказанных на территории РФ (облагается по ставке 18 %)? Также как при оказании услуг российским компаниям? В графе ИНН/КПП покупателя ставится прочерк? В декларации НДС стоимость продаж и НДС должны отражаться в общих суммах по российским покупателям? Или предусмотрен особый порядок для таких случаев ? И счет-фактура будет выписываться в обычном порядке? Заранее спасибо за помощь.